為了促進國有企業的規范發展,市審計局創新采用“統一方案、聯合實施、成果共享”模式與威海產投集團聯合開展專項審計分析。8月16日,威海產投集團召開采購管理專項審計分析啟動會,總經理趙麗萍主持會議,市審計局內審指導中心和企業審計科負責人以及聯合督導員參加會議。
據了解,以往開展的企業審計項目,市審計局與企業的內部審計都是分別獨立進行。本次采購管理專項審計分析是市審計局首次與市屬國有企業聯合開展專項分析工作,建立健全了國家審計與內部審計計劃、力量、成果協同機制:產投集團內審部負責具體組織實施,聘請社會審計力量配合,市審計局指定2名企業審計業務骨干擔任聯合督導員,從實施方案制定、分析過程和報告撰寫等全程提供指導。這一做法充分體現出市審計局對產投集團審計理念的認可和內部審計工作的肯定。
據市審計局企業(涉外)審計科和內審指導中心負責人介紹,本次聯合審計分析,重點關注產投集團及下屬公司采購制度建設、預算、審批、執行、驗收、付款、評價等7大方面情況,旨在推動健全市屬國有企業采購管理制度,規范采購全流程管理,提高采購質量和效益。同時通過聯合試點,全面健全國有企業日常審計監督模式,高效履行審計監督職責。