11月17日,威海產投集團召開審計工作專題會,研究部署市審計局2020年度經營情況分析報告反映問題情況的整改工作,以及集團2021年上半年預算執行情況及大額資金運作情況專項審計發現問題的整改工作。集團黨委書記、董事長張宗濤主持會議,集團高管、部門和子公司主要負責人參加會議。
會議通報了市審計局2020年度經營情況分析報告反映的問題情況,對問題進行全面梳理、認真分析,逐項、細致查找原因,有針對性地提出整改方案。會議要求,市審計局反映問題的整改工作,要緊密結合集團新的發展思路和正在開展的重點工作進行,確保以有效的問題整改促進集團相關工作的全面提升。
為強化集團各子公司按制度決策、按程序辦事的規范意識和風險意識,近期集團審計部對集團及所屬單位共計17家法人單位2021年上半年預算執行情況及大額資金運作情況,進行專項內部審計,并建立問題整改臺賬。會議對內部審計發現的問題進行通報,對問題整改提出明確要求。
張宗濤指出,無論是市審計局綜合審計發現的問題,還是集團內部專項審計發現的問題,多數集中在制度不健全、不按制度辦事、程序不規范等方面,反映出相關單位和干部員工規矩意識、風險意識和責任意識的缺失。要高度重視審計發現問題的整改工作,結合集團正在開展的思想作風大整頓活動,深入查找問題產生的根源,深刻認識到自身存在的問題,逐一制定整改措施,做到對癥下藥、應改盡改。要迅速行動、立行立改,每一項問題都要明確整改時限、整改目標,實行銷號管理,特別是要聚焦管理缺陷和漏洞,舉一反三,進一步健全管控制度體系,建立長效機制,所有問題都要在年底前消化解決,一個問題也不能帶到2022年。要嚴格把好整改質量關,審計部要整體把關,督查辦要跟蹤督辦,確保整改工作高質量完成。要持續加強內部審計監督,健全內控制度,完善工作機制,充分發揮內部審計“治未病”的重要作用,進一步提升全員的規范意識、規矩意識、風險意識,切實有效防范和化解可能出現的風險,為集團規范有序運行和轉型發展提供堅強保障。